當(dāng)前頁面: 首頁??>?政務(wù)公開?>?專題專欄?>?衡南縣財政預(yù)算公開?>?2018年以及以前部門預(yù)決算
一、部門職能職責(zé):1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn),維護(hù)社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民-主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、收入支出決算總體情況說明
(一)收入決算:全年收入決算總計685.84萬元,均為財政經(jīng)費撥款收入。比上年的718.2萬元減少32.36萬元。
(二)支出決算:2017年支出決算總計685.84萬元,均為財政經(jīng)費撥款支出。比上年的 718.2萬元減少32.36萬元,變動原因為1、減少一般公共服務(wù)支出中離退費支出72.5萬元轉(zhuǎn)入社保發(fā)放,2、因人員正常調(diào)資及交通補(bǔ)貼的增加,以及上級結(jié)算補(bǔ)助資金及稅收工作經(jīng)費的增加。
三、收入決算情況說明
2017年我鎮(zhèn)總收入685.84萬元,其中:一般公共服務(wù)支出470.73萬元,占總收入的68.6%,文化體育與傳媒支出28萬元,占總收入的4%,社會保障和就業(yè)支出44.1萬元,占總收入的6.4%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.75萬元,占總收入的1.56%,農(nóng)林水支出124.62萬元,占總收入的18.2%,住房保障支出7.73萬元,占總收入的1.1%。
四、支出決算情況說明
2017年我鎮(zhèn)總支出685.84萬元。
1、基本支出508.72萬元,占總支出的74.2%。其中:人員經(jīng)費支出286.48萬元,占總支出的56.3%,日常公用經(jīng)費支出222.3萬元,占總支出的43.7%;
2、項目支出177.12萬元,占總支出的25.8%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出為685.84萬元,具體安排如下:
(一)基本支出:2017年年終決算數(shù)為685.84萬元,系保障我單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn).完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置,公務(wù)接待地,公務(wù)用車運行及維護(hù)等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2017年終決算為177.12萬元,系村級轉(zhuǎn)移支付124.6萬元、財政所辦公樓維修,文化廣場建設(shè)項目等的支出。
六、“三公”經(jīng)費決算:
“三公”經(jīng)費本年度支出31.8萬元,與上年度34萬元比較減少了2.2萬元,是由于實行了厲行節(jié)約的接待制度。其中,公務(wù)接待費16.5萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費15.3萬元。
七、其他重要事項:
(-)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。我鎮(zhèn)2017年度機(jī)關(guān)經(jīng)費支出508.72萬元,比2016年的613.1萬元減少104.38萬元,主要原因是:
1、工資福利支出中人員正常工資調(diào)增,以及補(bǔ)發(fā)了2016年下半年增資工資; 2、2017 離退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放,減少對個人及家庭補(bǔ)助支出72.5萬元 。
附件下載:2017年咸塘鎮(zhèn)部門決算公開上報表.xls
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