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衡南縣花橋鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

  (一)收入決算:全年收入決算總計790.51萬元,均為財政經(jīng)費(fèi)撥款收入。比上年的1042.48萬元減少251.97萬元,遞減2.42%,減少原因為行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)17年全部劃歸社保所。

  (二)支出決算:2017年支出決算總計790.51萬元,均為財政經(jīng)費(fèi)撥款支出。比上年的1042.48萬元增加251.97萬元,遞增2.42%。增加原因為正常人員調(diào)資及交通補(bǔ)貼的增加,以及上級結(jié)算補(bǔ)助資金及稅收工作經(jīng)費(fèi)的增加。

  二、收入決算情況說明  

  2017年我鎮(zhèn)總收入790.51萬元,其中:一般公共服務(wù)支出490.07萬元,占總收入的61.9%,文化體育與傳媒支出32萬元,占總收入的4.04%,社會保障和就業(yè)支出37.8萬元,占總收入的4.78%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.9萬元,占總收入的0.11%,農(nóng)林水支出213.8萬元,占總收入的27.04%,住房保障支出7.94萬元,占總收入的0.1%。  

  三、支出決算情況說明  

  2017年我鎮(zhèn)總支出790.51萬元。  

  1、基本支出576.71萬元,占總支出的72.95%。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出453.49萬元,占總支出的57.37%,日常公用經(jīng)費(fèi)支出123.23萬元,占總支出的15.58%;  

  2、項目支出213.8萬元,占總支出的27.04%。  

  四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

      2017年一般公共預(yù)算財政撥款財政撥款支出為790.51萬元,具體安排如下:  

  (一)基本支出:2017年年終決算數(shù)為576.71萬元,系保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn).完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置,公務(wù)接待地,公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。  

  (二)項目支出:2017年終決算為213.8萬元,系村級轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村扶貧,財政所辦公樓維修維護(hù),住房保障項目的支出。  

  (三)本年結(jié)余:上年結(jié)余為0.16萬元,2017年共結(jié)余0.16萬元。  

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算:  

  “三公”經(jīng)費(fèi)本年度支出28萬元,與上年度30萬元比較減少了2萬元,是由于實行了勵行節(jié)約的接待制度。其中,公務(wù)接待費(fèi)17萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元。  

  六、其他重要事項:  

  (-)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況:  

  1、其他資本性支出增加11萬元。為辦公設(shè)備購置費(fèi)支出增加。  

  2、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼增加41萬元,為撥付各駐鎮(zhèn)站所工作經(jīng)費(fèi),主要是城鄉(xiāng)環(huán)境同治及扶貧工作經(jīng)費(fèi)的增加。  

  (二)政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額4.3萬元,其中:政府采購貨物支出4.3萬元。  

  (三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日,我鎮(zhèn)共有車輛1輛,屬公務(wù)用車。  

  (四)預(yù)算績效情況的說明。  

      我鎮(zhèn)2017年部門整體績效評價得分97.6分,扣分原因為預(yù)算執(zhí)行項預(yù)算調(diào)整率為1.6扣1分;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0.8%,扣0.4分;公用經(jīng)費(fèi)控制率未達(dá)標(biāo)扣1分。  

  附件下載:衡南縣花橋鎮(zhèn)部門決算公開表.XLS

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