一、 部門職能職責
(一)主管全縣審計工作;負責對全縣財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,維護全縣財政經(jīng)濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障全縣經(jīng)濟和社會健康發(fā)展;對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。
(二)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于審計工作的方針、政策和法律法規(guī),研究擬訂全縣審計工作政策,參與起草審計、財政經(jīng)濟有關(guān)規(guī)范性文件,制定審計業(yè)務規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行;制定并組織實施全縣審計工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃以及年度審計計劃;對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。
(三)負責對穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險等政策措施落實情況,以及公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源進行審計,實現(xiàn)審計監(jiān)督全覆蓋;向縣人民政府報告和向縣人民政府有關(guān)部門通報審計情況,提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀調(diào)控措施以及管理體制、機制建設的建議。
(四)向縣人民政府提出年度縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告;受縣人民政府委托向縣人大常委會提出縣本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告;依法向社會公布審計結(jié)果。
(五)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定或向有關(guān)主管機關(guān)提出處理處罰的建議:
(六)承擔縣經(jīng)濟責任審計工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作,按規(guī)定對縣管黨政領(lǐng)導干部及依法屬于縣審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計,協(xié)調(diào)各成員單位運用經(jīng)濟責任審計成果;指導全縣經(jīng)濟責任審計工作。
(七)負責城市建設、管理及公用企、事業(yè)單位的財務收支的審計監(jiān)督,并參與工程項目建設招投標的事前監(jiān)督,負責與建設項目有關(guān)的勘察、設計、施工、監(jiān)理等財務收支的審計監(jiān)督;組織建設項目專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查,指導全縣固定資產(chǎn)投資審計業(yè)務。
(八)組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。
(九)負責上級審計機關(guān)授權(quán)的審計項目和專項審計調(diào)查項目以及國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實情況的跟蹤審計項目的組織實施。
(十)依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或縣人民政府裁決中的有關(guān)事項;協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
(十一)指導監(jiān)督內(nèi)部審計和社會審計機構(gòu)工作,對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位的內(nèi)部審計業(yè)務進行指導和監(jiān)督,對依法屬于審計機關(guān)審計監(jiān)督對象的社會審計機構(gòu)出具的審計報告進行檢查。
(十二)組織審計我縣駐外機構(gòu)的財務收支,依法通過適當方式組織審計縣屬企業(yè)和金融機構(gòu)的境外資產(chǎn)、負債和損益。
(十三)指導和推廣信息技術(shù)在全縣審計系統(tǒng)的應用,負責審計信息化建設、管理和維護工作;組織審計我縣政府和國有企業(yè)電子政務工程和信息化項目以及信息系統(tǒng);組織開展全縣審計系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)審計培訓和考試工作。
(十四)負責職責范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
(十五)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、基本情況
縣審計局是全額撥款單位。至2018年12月,實有在職在編人員46人(其中:局機關(guān)32人,經(jīng)責室7人,固定資產(chǎn)投資中心7人);正科7人,副科7人,科員28人,工勤人員4人。
局機關(guān)下設11個股室和2個中心,分別是:辦公室、組織人事財務股、法規(guī)審理股、財政金融審計股、經(jīng)貿(mào)審計股、農(nóng)業(yè)與國土資源環(huán)保審計股、行政事業(yè)審計股、內(nèi)部審計指導股、固定資產(chǎn)投資審計一股、固定資產(chǎn)投資審計二股、經(jīng)濟責任審計股和固定資產(chǎn)投資審計中心、經(jīng)濟責任審計辦公室。
三、部門預算單位構(gòu)成
我局只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制的只有衡南縣審計局本級。
四、部門收支總體情況
2019年部門預算即我單位本級預算。我局2019年沒有政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出。我局收入為經(jīng)費撥款和納入預算管理的非稅收入撥款,其中:支出包括保障本單位基本運轉(zhuǎn)的經(jīng)費,也包括信息化建設、財政同級審、金審工程、審計外勤、固定資產(chǎn)投資評審等項目經(jīng)費。我局2019年預算收支平衡。
(一)收入預算:2019年年初預算數(shù)598萬元。其中一般公共預算撥款598萬元,其中經(jīng)費撥款523萬元;納入預算管理的非稅收入撥款75萬元。收入較去年增加20.86萬元,主要是人員經(jīng)費的增加。
(二)支出預算:2019年年初預算數(shù)598萬元。其中工資福利支出390.91萬元,一般商品和服務支出112.5萬元,對個人和家庭的補助16.59萬元。支出較去年增了20.86萬元,主要是人員增加及工資提標等原因,基本支出增加55.86萬元,從而壓縮項目經(jīng)費,項目支出較去年減少35萬元。
五、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入598萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初預算數(shù)為520萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2019年項目支出年初預算數(shù)為78萬元,是指我局為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標(審計項目)而發(fā)生的支出,包括審計業(yè)務工作經(jīng)費等。其中:財政同級審5萬元,用于縣本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支審計;鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府財政決算和其他財政收支審計;縣直各部門、事業(yè)單位及其下屬單位預算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支審計。經(jīng)濟責任審計10萬元,用于按規(guī)定對縣管黨政領(lǐng)導干部及依法屬于縣審計局監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計;指導全縣經(jīng)濟責任審計工作和自然資源資產(chǎn)離任審計。固定資產(chǎn)投資審計5萬元,用于城市建設、管理及公用企、事業(yè)單位的財務收支的審計監(jiān)督,建設項目有關(guān)的勘察、設計、施工、監(jiān)理等財務收支的審計監(jiān)督;建設項目預決算審計或?qū)徲嬚{(diào)查,指導全縣固定資產(chǎn)投資審計業(yè)務。金審工程5萬元,用于指導和推廣信息技術(shù)在全縣審計系統(tǒng)的應用,組織審計我縣政府和國有企業(yè)電子政務工程和信息化項目以及信息系統(tǒng);組織開展全縣審計系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)審計培訓和考試工作。信息化建設10萬元,用于局機關(guān)內(nèi)部網(wǎng)絡、因特網(wǎng)站、財政在線監(jiān)督網(wǎng)等內(nèi)外網(wǎng)絡和計算機設備的建設、管理和維護。審計外勤43萬元,用于審計項目(審計調(diào)查)外出審計人員的差旅費。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2019年衡南縣審計局的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款112.5萬元,較2018年的107.5萬增加5萬元,增加4.65%,增加原因是因人員的增加。
(二)“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.7萬元,其中,公務接待費5.7萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。我單位實行公車改革,財政已發(fā)放公車補助。
2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少0.3萬元,主要原因是繼續(xù)推進厲行節(jié)約,嚴格財務制度,進一步壓減公務接待費支出,公務接待費預算比上年減少0.3萬元,降低5%。
(三)政府采購情況
2019年本單位政府采購預算總額140萬元,其中包括:辦公院內(nèi)的綠化、各項房屋的修繕及改造、辦公設備的添置等。
(四)國有資產(chǎn)占用使用情況說明
截至2018年12月31日,本單位固定資產(chǎn)原值為607.24萬元,主要資產(chǎn)為辦公樓房、辦公電腦、打印機等通用設備和辦公桌椅、會議桌椅、文件柜等辦公家具。
本單位在公車改革之后,已無車輛。
(五)預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為598萬元,其中,基本支出520萬元,項目支出78萬元。
七、名詞解釋
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分:
部門預算公開的表格情況
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
22、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
23、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
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