衡南縣發(fā)展和改革局2018年部門預算說明
一、部門的收支概括
(一)收入預算:2018年收入預算685.49萬元,其中 :一般公共預算撥款635.49萬元。納入預算管理的非稅收入撥款50萬元。
(二)支出預算:2018年年初預算數(shù)685.49萬元。其中:一般公共服務537.81萬元、社會保障和就業(yè)104.87萬元、醫(yī)療衛(wèi)生21.81萬元、住房保障支出21萬元。
(三)“三公”經(jīng)費預算:2018年“三公”經(jīng)費預算14萬元,其中:公務接待費14萬元,公務用車購置及運行維護費0元(減少原因為公務用車改革后,改為發(fā)放補貼)。
二、財政撥款支出預算
2018年財政撥款收入685.49萬元,具體安排如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為565.49萬元,系保障我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年初預算為120萬元。其中專項商品和服務支出工作經(jīng)費120萬元,系保障我局承擔價格專項檢查、價格收費檢查、價格認證、農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查、體格監(jiān)測與服務工作、全縣發(fā)改工作會議經(jīng)費及十三五規(guī)劃編制工作經(jīng)費的支出。
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