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衡南縣發(fā)展和改革局2019年部門預算說明

  一、主要職能

  1、擬定經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略。擬定并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃;統(tǒng)籌協(xié)調經(jīng)濟社會發(fā)展,提出全縣經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議;受縣人民政府委托向縣人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。

  2、加強和改善宏觀調控。監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔與預測預警和信息引導責任,研究全縣宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議;負責協(xié)調解決宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題。

  3、綜合協(xié)調各項政策。負責匯總分析財政等方面的情況,參與制定財政政策、金融政策并綜合分析財政、金融政策的執(zhí)行效果;擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)政策,監(jiān)督檢查產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行。

  4、推進經(jīng)濟體制改革。 研究城縣經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬定綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調有關專項經(jīng)濟體制改革方案,會同有關部門搞好專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接;提出優(yōu)化所有制結構和企業(yè)組織結構的建議,促進各種所有制企業(yè)的公平競爭和共同發(fā)展。

  5、引導和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資。承擔規(guī)劃全縣重大些建設項目和生產(chǎn)力布局的責任;擬定全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調控目標,政策及措施,銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃。

  二、部門預算單位構成

  衡南縣發(fā)展和改革局本級

  二、部門收支總體情況

  2019年部門預算即我局本級預算。我局2019年預算收入為財政經(jīng)費撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款,財政經(jīng)費撥款支出包括工資福利支出、一般商品和服務支出、專項商品和服務支出。全年預算收支平衡。

  (一)收入預算:2019年年初預算數(shù)636.72萬元。收入較去年減少48.77萬元,主要是因為縣財政調整了我局專項經(jīng)費預算支出。

  (二)支出預算:2019年年初預算數(shù)636.72萬元,其中,工資福利支出534.32萬元,一般商品和服務支出41.4萬元,專項商品和服務支出61萬元。支出較去年減少48.77萬元。

  四、一般公共預算撥款支出預算

  2019年一般公共預算撥款收入636.72萬元,具體安排情況如下:

  (一)基本支出2019年基本支出年初預算數(shù)為575.72萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

  (二)項目支出:2019年項目支出年初預算數(shù)為61萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、業(yè)務工作經(jīng)費、基本建設支出等。

  五、其他重要事項的情況說明

  1、機關運行經(jīng)費

  2019年我局運行經(jīng)費為41.4萬元。

  2、“三公”經(jīng)費預算

  2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為11萬元,其中,公務接待費11萬元,公務用車購置及運行費0萬元(我局已納入公務用車改革單位)。

  3、預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為636.72萬元,其中基本支出575.72萬元,項目支出61萬元。

  六、名詞解釋

  (一)機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (二)“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分:部門預算公開的表格情況

  1、部門收支總體情況表

  2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

  4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

  7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

  8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

  9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、財政撥款收支總體情況表

  13、一般公共預算支出情況表

  14、一般公共預算基本支出情況表

  15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

  16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

  17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

  18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

  19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

  20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

  21、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  22、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  23、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

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